中国内部审计
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2022年7期
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卷首
内审人员直面新技术挑战:坚持专业主义
研究
内部审计与风险管理联袂机制研究
经济责任审计与审计信息化建设深度融合的框架构建
民航运输企业内部审计促进“双碳”目标实现的路径探究
绿色发展理念下石油石化销售企业安全环保风险审计研究
实务
商业银行信用卡中心业务风险现状与防控路径探索
新形势下高校预算管理审计研究
信息化助推内部审计高质量发展
国有企业领导干部经济责任审计评价体系探索
关于在市属国有企业推动和落实总审计师制度的探索与思考
高校内部审计部门践行嵌入式审计的实践与探索
违规信贷隐藏深 抽丝剥茧现原形
系统优化审计管控模式 全面促进重大政策措施落实
充分发挥内部审计的重要作用 助力国家重大政策措施贯彻落实
数据赋能,促进电网“获得电力”水平提升
兼收并蓄
党领导国家审计工作的光辉历程、伟大成就与经验启示
地理信息技术在领导干部自然资源资产离任审计中的应用探析
财政直达资金常态化审计监督机制探究
基于PDCA循环理论的“三位一体”协同监督工作机制探析
内部审计全覆盖助力国有资产保值增值