中国内部审计
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2020年4期
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研究
商业银行内部审计应对重大突发事件的作用和担当
疫情防控对基层单位风险管理的警示
新时代公立医院内部审计职能定位研究
新冠肺炎疫情对企业内部审计工作的影响和思考
人民银行审计整改现状分析及改进路径研究
基于区块链的集团企业内部审计平台构架研究
基于关键词检索的非结构化数据审计应用研究
做好内部审计保障 全力支持抗疫一线
电网企业审计整改可视化动态监控模式研究与实践
卷首
变化的环境 不变的道理
实务
基于加密技术的非现场数据审计方法
基于Bow-tie模型的模糊贝叶斯网络在风险评估中的应用
浅议电网人力资源审计体系的构建
“三重一大”审计思路与方法
企业集团委派制下的财务负责人经济责任审计
国企改革风险分析及审计应对
多措并举做好内部审计全覆盖
强化审计结果运用 促进管理有效提升
寻根问底探事实 一审多效促增值
注重审计结果“深加工” 挖掘审计“附加值”
外汇业务风险知多少
兼收并蓄
国家审计资源整合框架探索
“3S”技术在永久基本农田审计中的应用
建立质量控制体系的六个步骤
基于内部控制的中小企业税务风险管理体系架构
香樟