中国内部审计
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2020年12期
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卷首
发挥内部审计和监事会监督的合力效应
研究
以先进典型引路 奋进新时代 开启新征程为内部审计创新发展再立新功
互联网贷款业务风险与内部审计应对策略研究
人民银行基层行重大政策审计绩效评价思路探析
基于深度学习的智慧审计系统
基于风险导向模式的账外工程风险预警管理体系与实践
实务
内部审计在境外投资税收风险管理中的应用
基于人工智能技术的审计移动作业终端开发
高校审计数字化信息平台的构建与实施
企业业审融合“六步法”
以“八个坚持”推动商业银行IT审计发展
新背景下提升高校内部审计质量的举措
基于人工智能技术的前瞻性审计实践
双重新环境下高校经济责任内部审计实务的思考
制度建设与实践并重 促进审计结果运用
基于实践 探索创新 多维保障审计结果运用与价值提升
工程项目结算审计案例分析
兼收并蓄
加强党对国有企业内部审计工作的领导
基于区块链技术的审计人才队伍建设
经济责任审计问责在政府官员腐败治理中的功能研究
我国研发投资、科技创新与经济增长的关系研究
母亲的菊花糕