审计与理财
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2023年1期
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卷首语
承前启后 继往开来
审计局长访谈录
赓续传承红色革命精神 奋力谱写萍乡审计新篇
——访萍乡市审计局党组书记、局长龙军
经验交流
以“五个意识”为引领 打造“五型”模范机关
——江西省审计厅派八处推进“五型政府”走深走实纪实
审计实务
数据赋能江西部门预算执行情况全覆盖审计初探
内部审计数字化转型在汽车企业的创新实践
关于高质量发展的审计思考
粮食领域开展研究型审计的几点思考
理财广场
浅探公立医院资产管理绩效与评价体系建立
基于内部控制整合框架的上市公司控制环境的优化研究
——以辉山乳业为例
房地产开发企业预收款的会计处理与税务处理探析
论如何做好国有企业财务共享中心建设
国有企业实施全面预算管理存在的问题及优化建议
——以广西BT集团为例
财审论坛
基于现代企业治理机制下的内部控制制度和会计信息质量探究
浅谈基于德尔菲法的基层央行审计整改评估体系
构建“目标—计划—预算”联动的经营管理体系探究
审计监督全覆盖视角下的国家审计与内部审计联动研究
业财融合在事业单位财务信息化建设中的应用思考
新业态下灵活就业人员基本医疗保险参保问题及对策
基于新常态背景的传媒事业单位财会监督工作强化路径研究
论企业资金管理风险及防控措施
柔性管理视角下的企业经济管理的创新研究
数字经济背景下管理会计创新研究
医院绩效管理存在的难题及优化策略
浅谈全面预算管理在企业的执行控制
“大智移云”时代管理会计面临的机遇与挑战
财审博览
赣审动态
文苑
我的第一台审计专用笔记本电脑
品读红色故里审计历史 传续斗争时代英烈风骨