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2021年8期
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封面专题
国家审计指导监督内部审计的路径研究
本刊特稿
商誉后续计量困境与财务报告概念框架反思
审计广角
对国家审计基本概念仍需深入研究
大数据时代内部审计机构组织方式研究
企业内审与纪委联动工作机制研究
新时代国家审计面临的挑战与对策
“互联网+”医院收费审计平台建设研究
机构投资者实地调研对审计质量的影响
中央企业境外投资业务审计优化研究
风险控制
上市公司商誉减值风险成因及防范研究
科技型企业财务危机预警研究
CEO过度自信与内部控制水平
社会医保机构内部控制体系研究
内部控制与会计信息可比性
公司治理
政策性负担、管理层能力与投资效率
数字经济能力驱动商业模式创新的机理研究
CEO和董事会的社会关系与会计稳健性研究
资本市场开放缓解了企业非效率投资行为吗
高管薪酬粘性、机构投资者持股与创新投资效率
绩效评价
内部控制有效性、研发支出与企业创新绩效
去杠杆政策、企业异质性与制造业企业绩效
控股股东股权质押、资金投向与企业社会责任绩效
区块链系列文章
区块链技术下的医院应急财务信息系统建设
政府财务报告审计基本理论研究系列文章
论政府部门财务报告审计重要性
资讯
葛家澍教授百年诞辰纪念活动暨学术思想讨论会举行
中国教育会计学会第八次会员代表大会召开