中国内部审计
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2024年9期
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卷首
贯彻落实党的二十届三中全会精神推动内部审计事业不断走向新的辉煌
研究
凝心聚力抓落实 为推进中国式现代化贡献内审力量
邓小平与审计监督
内部审计在公司可持续发展及ESG报告中的角色研究
基于IA-CM模型的政府部门内部审计专业能力探究
金融机构开展研究型审计的逻辑框架及工作机制研究
实务
银行研发贷审计思路探寻与案例解析
预算管理一体化助力内部审计提质增效
内部审计判断能力提升模式研究
电网企业成本类项目审计常见问题和方法初探
高职院校内部审计如何在“双高计划”项目建设中发挥助推器作用
构建“融合型”内审工作机制赋能国有企业高质量发展
包装贷款隐藏深 层层剥开明真相
风采纪实
创新管理 科学实施 护航集团高质量发展
守正创新 服务大局 为推进中国华电高质量发展提供审计保障
积极践行数字化审计奋力谱写管网审计新篇章
发挥专业优势 认真履职尽责 以高质量审计成果促进单位提升治理能力
兼收并蓄
国家审计助力金融高质量发展:作用机制与路径探索
我国国有商业银行内部审计政治属性探微
学纪于心 久久为功