中国内部审计
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2022年2期
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卷首
审计场景变化助推审计方式变革
研究
中国内部审计协会2021年大事记
三维视角下企业战略决策审计研究
基于大数据理念的内部审计流程数字化研究
评估内部审计增加的感知价值
电网企业大数据驱动的系统性风险审计模式构建与实践
基于数据仓库的“审计魔方”在经济责任审计中的应用
实务
审计信息化保障城商行安全稳健运营应用研究
以设备成本效益审计服务决策实现科学管控
数字化转型背景下大型国有商业银行强化总行本部内部审计方法探索
大数据审计技术方法在内部审计中的运用
数智化在通信运营企业建设项目审计中的探索
深化政府园区内部审计监督效能路径研究
数字化审计助力领导干部履职精准评价体系落地
以内审促进医院经济合同管理探索
聚焦精准性合规性有效性 推动长江大保护及绿色发展政策落实
以重大金融政策跟踪审计为抓手 助推国家惠民惠企政策落地生根
助力科技创新 提升内审价值
兼收并蓄
国家审计与内部审计协同研究
以平凡书写不凡
国有企业非法定招标项目的采购风险及应对