审计与理财
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2021年5期
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卷首语
党旗在我心中飘扬
特稿
砥砺奋进求实效 真抓实干敢作为 持续深化和拓展人大审计整改督办工作
审计案例
公款私用、公私混用的猫腻
经验交流
对“审、纪”联手监督的理论和实践探讨
开展对乡镇自然资源资产审计项目的几点体会
审计实务
如何利用大数据提升内部审计质效
高校“巡审联动”监督机制研究
内部审计沟通的常见问题及应对措施
商业银行非信贷资产信用风险审计存在问题及内部审计重点探究
理财广场
新经济形势下土地增值税清算风险管控策略
大数据背景下企业内部审计工作优化探讨
国有资产管理存在的问题及原因分析
论大型集团企业财务共享模式下财务转型策略
大数据时代基于云计算的集团企业全面预算管理分析
财审论坛
本土与全球:“双循环”新发展格局的辩证思维与空间向度
工程项目资金管理策略之我见
微信公众号在高校财务管理战略中的应用
内部控制视角下高校科研经费管理存在的问题及对策
新会计制度下事业单位会计核算工作的要点分析
新《证券法》实施对会计师事务所上市公司审计业务的影响研究
审计全覆盖任务落实与“租购并举”制度建设的协同发展研究
吹哨人制度和政府介入型审计对舞弊防范的启示
内部审计成果利用问题研究
财务转型升级背景下业财融合路径的探讨
区块链技术下审计行业的机遇、挑战及其应对
业财融合背景下财务队伍建设的相关研究
财审博览
国务院常务会议通过《中华人民共和国审计法 (修正草案)》等17则
文苑
理想如灯 信念是帆
审计人,在路上
我深深地爱着你