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2019年6期
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封面专题
企业合同内部控制审计研究
审计广角
美国政府审计准则的最新修订分析与启示
审计师个人特征对内部控制审计质量影响研究
高校廉政体系中的内部审计治理研究
地方政府审计治理效果的实证检验
大数据背景下动态审计预警体系构建与检验
披露关键审计事项对审计质量的影响研究
风险控制
公司环境风险管控的财务共享平台研究
基于RU-SMOTE-SVM的高新技术企业利润操纵行为识别研究
基于三种BP-NNs改进算法的财务预警研究
内控缺陷及缺陷修复对企业绩效的影响
公司治理
军民融合视阈下军工上市公司融资效率研究
我国制造业企业社会责任与研发投入关系研究
寻利还是寻租?
研发投入能否巧借“东风”促进企业创新?
代理成本对企业现金持有价值影响研究
RS公司基于供应链营运资金管理的优化研究
绩效评价
新三板企业股权结构与公司绩效的关系研究
企业偿债能力综合评价模型的构建与拓展
环境不确定性、供应链集成与企业财务绩效
内部社会资本、知识流动与服务创新绩效
多元化经营是否降低企业绩效?
医院财务
基于风险管理的公立医院内部控制探讨
医改背景下公立医院成本管理的思考
公立医院实施全面预算管理的难点及解决对策
管理会计报告助力公立医院科室运营分析
管理会计在医院耗材管理中的应用
企业审计基本理论研究系列文章
企业审计目标:一个理论框架