中国内部审计
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2023年3期
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卷首
探索整改良策 助力内审增值
研究
瑞士奶酪模型在石化企业工程投资审计中的应用研究
基于DSR-AHP法的电网企业“双碳”审计风险评价指标体系及应用研究
风险导向视角下的链式审计方法优化研究
内部审计助力商业银行网点竞争力提升的路径探索
实务
国有商业银行供应链金融服务审计实践探究
新能源并购项目常见风险与审计重点探究
基层人民银行经济责任审计评价中存在的问题及建议
国有商业银行内部审计开展政策落实跟踪审计的探索
审计整改问题及提升对策
关于加强内部审计促进院校治理改革的若干思考
层层推进寻线索 抽丝剥茧辨风险
国药集团“432”研究型审计的探索与实践
研究型审计项目实施及赋能整改提升审计价值的探索
有效开展研究型审计 助力防范产业投资风险
兼收并蓄
全面推行清单式管理 提升审计标准化水平
联合国秘书处预算审计开展的若干思考
关于审计证据与问题定性的法律思考
中国古代重大财政舞弊案件“向上反映”的路径经验
十年审计·无悔青春