中国内部审计
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2022年9期
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卷首
内部审计在ESG社会部分中的作用分析
研究
与时俱进 奋发有为 推动经济责任审计高质量发展
浅议高校内部审计的数智化转型及框架构建
助力民航统筹发展与安全两翼齐飞
基于业态融合的企业数字化审计转型路径研究
高职院校审计与纪检监察协同现状研究
实务
设计管理审计助力高校工程管理审计增值研究
以“绩效+跟踪”审计强化通信行业网络运行成本管理的研究与探索
高校内部审计整改闭环管理系统构建
探索打造数字化审计模式助力业务数字化转型
推动直属海关内部审计工作高质量发展的思考
境外EPCI总承包项目风险分析及审计思路
完善军工集团内部审计的思考
深挖线索层层递进 揭秘违规放贷真相
基于“网格评审”视角的重大政策跟踪审计研究
坚持心怀“国之大者”彰显新时代内部审计价值
兼收并蓄
基于大数据技术构建领导干部自然资源资产离任审计平台的探讨
以“善治”促“良治”:构建国家审计服务市域社会治理新格局
风险评估与内控评价相互印证持续推动内部控制完善
“大监督”工作在能源企业治理体系中的应用与思考
读《审计署内部审计科研课题研究报告2019—2020》有感