中国内部审计
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2022年8期
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研究
智能审计的研究热点与发展趋势
以精准思维指导内部审计机构更好履行违规经营投资责任追究工作职能
系统思维“5D”工作法在内部审计实务中的应用研究
提高内部审计成果运用成效的对策研究
以新“三线模型”重塑内部审计职能与价值
实务
新形势下提升学校治理的“五位一体”内部审计实施路径
基于层次分析法和模糊综合评价法的大型医用设备绩效审计评价研究
集团化过程中的城市轨道交通企业内部审计优化研究
企业内部审计信息化建设现状与对策
基于风险导向的高校审计整改机制研究
顺藤摸瓜 揭露小额担保链贷款违规真相
新时代彰显审计新作为 助力重大政策在企业精准落地
银行有态度 民企有进步
推进普惠金融政策落实 做好审计监督服务
卷首
内部审计结果如何运用?
兼收并蓄
从PPP模式的多重差别思考国家审计应关注的重点
基层审计机关质量控制初探
深化审计研究 拓宽审计视野