中国内部审计
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2022年10期
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卷首
坚持和加强党的领导以内部审计质效提升推动组织高质量发展
研究
基于PDCA模型的大数据审计提质增效路径研究
开展风险管理审计助推国有企业安全发展研究
大数据环境下商业银行内部审计增值功能发挥路径思考
财务数字化视域下高校研究型审计人才培养创新研究
高校工程管理审计面临的困难与对策研究
实务
新基建造价审计“1354”数智管理模式实现方法与路径
四类招投标采购审计模型的构建应用
金融消费者权益保护审计调查的实践与思考
新时代内部审计在推进高校内部治理中的作用探究
高校开展内部控制审计的难点与对策
追本溯源深挖真相 探究基层内控管理
履行新职责 拓展新领域 积极探索人民银行重大政策措施落实情况跟踪审计新模式
用好经营管理专项审计手段促使全面打好风险防范化解攻坚战
兼收并蓄
基于平衡计分卡的行政单位绩效型经济责任审计探究
强化国家审计监督 推进营商环境优化
高校会计人员胜任能力与提升路径研究
领会新要求 初心赴使命 奋斗铸辉煌