中国内部审计
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2018年8期
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卷首
迈向审计的崭新时代
研究
基于“共建联控”的霍尔三维联合审计模式
审计证据链的特性及构建浅析
新时代商业银行内部审计的创新思维
滚动预算改革形势下高校预算审计的完善策略
人民银行基层行内审质量控制与体系建设
内部审计文化:从国家文化到本土文化
实务
公立医院风险导向内部审计应用研究
数据挖掘技术在通信行业审计工作中的应用
等级保护体系在人民银行信息技术审计中的应用
高绩效教练模型在内部审计咨询中的运用
外协业务管理与审计
巧用“三查七对” 理清基建审计头绪
如何加强基层人民银行外包合同管理
如何避免审计失败
基于价值链的中央银行内审成果运用
教育审计促进教育治理创新发展的路径
内审同级监督存在的问题及破解途径
基于远程审计创建企业风险防火墙
政府会计制度下的高校内部审计新思路
K汽车销售公司境外审计案例分析
兼收并蓄
保障性安居工程审计探析
提升内部控制审计质量的措施
我国环境会计信息披露监管现状及改进对策研究
矿山企业财务管理流程及风险防控
倾情“接地气”的审计创新
审计征程勇担当 不忘初心方致远