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2023年17期
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目录
宏观经济
从财务角度探讨企业业财融合对于企业治理的改善作用
国内国际双循环下,如何提高企业的综合竞争力
财政电子票据管理的现状分析及解决对策
新常态下提升交通运输经济管理水平的研究
新形势下医院内部审计面临的问题和对策研究
“四关注”——深化财政预算执行审计
投资金融
新时期企业并购中的财务风险防范策略
浅析中小企业融资风险的防范措施
商业银行参与普惠金融建设的对策探讨
国内基础设施REITs基金税收政策研究
银行理财子公司的转型发展分析
论民营企业投资管理的问题与改善措施
区域经济
数字化背景下出版业图书库存管理浅析
探究建筑工程项目施工过程中的财务管理风险
海南自贸区自贸港建设背景下银行业金融开放路径思考
信息服务技术在农业经济发展中的应用探讨
机械制造企业营运资金管理问题及优化改进
出口企业视角下的不可撤销信用证风险与应对
火电厂会计核算中的暂估业务
农村集体经济组织财务管理研究
食品加工企业精益成本管理研究
产业经济
论中小会计师事务所审计风险的控制与防范
水利经营管理中的问题与应对对策
新常态背景下房地产企业财务管理转型策略研究
建筑工程财务管理中做好成本控制的措施探讨
房地产企业在建工程转让税务筹划分析
全面预算管理在人寿保险公司的应用研究
建筑企业财务管理与风险防范对策研究
财税研究
财务资金管理下的现金流优化策略探究
企业财务管理风险影响因素与管理思路探索
管理会计在企业成本控制中的应用
基于财务战略视角的民营企业纳税筹划分析
外贸企业的税务风险与有效防范措施探讨
内部审计在企业合规管理中的应用研究
新医改下公立医院的财务管理相关问题探析
大数据时代税务师事务所审计工作挑战及应对探讨
新常态下加强基层财政税收建设的探讨
如何加强国家审计风险防范及其控制
基于新企业会计准则的企业财务审计策略探讨
大数据背景下的企业财务内部审计工作
会计师事务所财务审计风险成因及控制策略
新形势下企业财务风险控制及其防范策略
企业内部控制环境对会计信息质量的重要影响
新常态下集团公司资金管理面临的挑战与发展
以管理会计为导向的企业成本全过程管理分析
会计师事务所审计质量提升策略探究
信息化背景下医院会计工作的改革策略探讨
基于新企业会计准则的企业财务审计工作探究
企业财务管理目标及企业财务战略的分析与阐述
新医院会计制度环境下医院财务管理内部控制研究
改革实践
国家审计如何对第三方机构出具的报告保持应有关注
军贸企业财务风险预警指标体系构建的挑战与对策
公立医院运营管理时代成本精细化管理策略研究
推进事业单位财务管理信息化的策略探讨
加强城乡居民社会养老保险基金财务管理措施
政府监管与国有企业股权投资的关系研究
关于国有集团企业资金集中管理的思考
国有土地房屋征收补偿中的财务管理研究
预算管理一体化对事业单位会计核算的影响
加强国有企业财务内控体系建设的措施分析
国有企业财务风险的管理与控制
事业单位全面预算管理问题与对策思考
船检系统事业单位资产管理内部控制思考
企业管理
研究内部审计在建筑企业项目管理中的作用与实践
事业单位预算绩效管理的难点分析及策略
提高会计师事务所审计质量的探讨
加强企业财务管理及内部控制的思考
探讨事业单位人力资源发展趋势与政策变化下的挑战与应对
工程项目应收账款管理对企业财务绩效的影响与优化策略研究
成本控制与创新能力提升对企业竞争力的影响分析
企业内部控制体系下如何做好企业合同管理
IPMA-HR与国内人力资源管理理论与实践的差异性探究
乡镇卫生院绩效考核管理中的问题与对策分析
科研经费管理的绩效评价与激励机制研究
企业内部控制存在的问题与解决对策探讨
关于中小学校财务管理信息化的思考
公立医院如何实施预算绩效评价管理
论新时期民营企业强化资金管理的有效措施
信息化背景下民营企业预算管理的优化建议探讨
关于企业成本管理的研究与思考
中小型企业内控管理存在的问题与对策分析