审计与理财
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2022年4期
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卷首语
做新时代“四有”审计人
特 稿
把准审计奋斗目标 走好新的赶考之路
经验交流
看紧“钱袋子” 过好“紧日子”
——南昌市审计局着力强化财政资金监管
同级审计监督的局限性应予关注
内部审计部门开展研究型审计的几点思考
审计监督助力乡村振兴
审计实务
国有集团公司推进大数据审计的思考
基层人民银行内部审计资源配置模式探讨
新形势下如何高质量推进高校工程审计全覆盖
理财广场
商业银行资金管理存在的问题与对策
量身定制退税质押贷款 精准服务小微企业发展
论新形势下国有产业投资企业项目融资模式及其改进
浅谈企业重组的税务筹划问题
民营医院财务内部控制的实际应用探讨
交通能源企业集团财务共享系统构建思路研究
财审论坛
我国企业清产核资工作实务的研究和思考
高校固定资产管理中的问题及改进策略分析
农商行内部治理结构与县域金融环境相匹配的策略探讨
财务转型背景下企业战略型司库构建分析
“王”字形方法论构建公立医院智慧财务建设研究
乡镇卫生院会计集中核算后做好财务监管的思考
央行金融政策审计现状及实践研究
人民银行县支行存在的风险隐患及对策
基于差异分析的企业合并中会计核算与税务处理
新时代国有企业内部审计面临的挑战与应对
加强高校内部控制审计的相关探讨
数字经济下企业财务管理创新的思路
中央苏区审计红色基因透析与传承启示
文 苑
“仙女湖夜话”传真情